目 ? 录
第一部分:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站概况
主要职能
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站是qq扫码领红包图片农业委员会下属参照公务员管理的事业单位,机构规格为正科级。主要职责和业务范围为:承担全市水果生产规划、管理的事务性和服务性工作;负责水果新品种的引进、选育、推广;负责水果新技术的引进、研发、推广;指导产前、产中、产后服务工作。
二、部门决算单位构成
本单位核定编制6人,其中实行公务员制度管理6人。实有人数6人,均为干部身份。享受医疗统筹金2人。
第二部分:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
151.5 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
5.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.7 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.7 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
131.9 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.2 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
156.5 |
本年支出合计 |
50 |
151.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
52 |
5 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
156.5 |
总计 |
54 |
156.5 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
收入决算表 |
|
公开02表 |
|||||
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
156.58 |
151.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
131.9 |
131.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
21301 |
农业 |
131.9 |
131.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
支出决算表 |
公开03表 |
|
|||||||||||||||
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
合计 |
151.58 |
74.48 |
77.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.75 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.75 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
131.9 |
54.80 |
77.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
21301 |
农业 |
131.9 |
54.80 |
77.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2130101 |
行政运行 |
74.07 |
54.80 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50 |
0.00 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2130109 |
农产品质量安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
7.83 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
||||||||||||||||||
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
收 ? ?入 |
支 ? ?出 |
||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
151.58 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
131.9 |
131.9 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
151.58 |
本年支出合计 |
49 |
151.58 |
151.58 |
0.00 |
||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
||||||||||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||||||||||||
总计 |
27 |
151.58 |
总计 |
54 |
151.58 |
151.58 |
0.00 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
|||
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
151.58 |
74.48 |
77.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.75 |
5075 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
131.9 |
54.8 |
77.1 |
21301 |
农业 |
131.9 |
54.8 |
77.1 |
2130101 |
行政运行 |
74.07 |
54.8 |
19.27 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50 |
0.00 |
50 |
2130199 |
其他农业支出 |
7.83 |
0.00 |
7.83 |
221 |
住房保障支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
|
||||||
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
62.85 |
302 |
商品和服务支出 |
11.47 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
42.65 |
30201 |
办公费 |
1.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.27 |
30204 |
手续费 |
0.002 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.016 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.71 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
5.22 |
30211 |
差旅费 |
0.8 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.29 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.15 |
30239 |
其他交通费用 |
5.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.97 |
|
|
|
人员经费合计 |
63 |
公用经费合计 |
11.47 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
-14-
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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|
公开07表 |
部门:qq扫码领红包图片水果生产技术指导站 |
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金额单位:万元 |
||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算 ? ? ? ? ? ?
公开08表
单位:万元
项 ?目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
类 |
|||||||
款 |
|||||||
项 |
|||||||
注
-15-
:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站没有政府基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年度部门决算
情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入156.58万元,其中本年收入151.58 万元,较2017年度决算数减少100.47万元,下降39.08%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入151.58万元,为qq扫码领红包图片本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少38.02万元,下降20.05%,主要原因是:2018年度,我站向自治区农业厅申请的专项减少,另外,向市财局申请的专项也相应减少了。
2.事业收入0万元,我站无事业性收入。
3.经营收入0万,我站无经营收入。
4.其他收入5万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:本年度收入的5万元,为自治区水果总站下拨给我站的专项经费。较2017年度决算数增加2万元,增长67%,主要原因是2017年度自治区水果总站下拨的专项经费3万元在2017年决算中放到其他收入中。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,本站没有在事业基金中支出。
6.上年结转和结余0万元,项目结转结余资金已退给国库。
(二)本部门2018年度总支出151.58万元,其中本年支出151.58 万元,较2017年度决算数减少105.47万元,下降41.03%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出8.71万元:主要用于单位职工养老保险、失业保险等费用的支出,较2017年度决算数增加2.55万元,增长41.39%,主要原因是2018年度本单位有增人员。
2、医疗卫生与计划生育支出5.75万元,较2017年度决算数增加1.09万元,增长23.39%,主要原因是工资提高,基数略增。主要用于单位职工医疗保险、生育险等的支出,其中行政单位医疗3.05万元,公务员医疗补助2.66万元,其它行政事业单位医疗0.04万元,较2017年度决算数增加1.09万元,增长23.39%,主要原因是工资提高,基数略增。
3、农林水支出131.9万元,主要用于本单位2018年度日常公用经费支出以及本单位今年承担的柑橘无病毒苗木繁育基地建设专项的费用支出。较2017年度决算数减少48.43万元,减少26.85%,主要原因是本年度我站申请的专项比2017年度减少,支出相对减少。131.9万元主要支出内容为:行政运行74.07万元,科技转化与推广服务50万元,其他农业支出7.83万元。
4.住房保障支出(类)5.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.39万元,增长8%,主要原因是工资增加,基数稍增。
6.结余分配0万元。2017年也没有结余分配。
7.年末结转和结余5万元,为区水果总站下拨香蕉枯萎病监测经费,较2017年度决算数减少56.08万元,下降91.81%,以往结转结余已退回财局国库。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年度一般公共预算支出151.58万元,较2017年度决算数减少50.79万元,下降25.09%。其中:基本支出74.48万元,项目支出77.1万元,年末结转和结余0万元。
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站2018年度一般公共预算支出年初预算为129万元,支出决算为151.58万元,完成年初预算117.5%。
1.社会保障和就业支出8.71万元:主要用于单位职工养老保险、失业保险等费用的支出,较2017年度决算数增加2.55万元,主要原因是工资提高,基数略增。
2、医疗卫生与计划生育支出5.75万元,主要用于单位职工医疗保险、生育险等的支出,其中行政单位医疗3.05万元,公务员医疗补助2.66万元,其它行政事业单位医疗0.04万元,较2017年度决算数增加1.09万元,增长23.39%,主要原因是工资提高,基数略增。
3、农林水支出131.9万元,主要用于本单位2018年度日常公用经费支出以及本单位今年承担的柑橘无病毒苗木繁育基地建设专项的费用支出。较2017年度决算数减少42.07万元,减少24.18%,主要原因是本年度我站实施的专项比2017年度减少,支出相对减少。主要支出内容为:行政运行74.07万元,科技转化与推广服务50万元,其他农业支出7.83万元。
4.住房保障支出(类)5.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.39万元,增长8%,主要原因是工资增加,基数稍增。
6.结余分配0万元。2017年也没有结余分配。
7.年末结转和结余0万元,以往结转结余款已退财局国库。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.48万元,支出具体情况如下:
工资福利支出62.85万元,完成年初预算的102.4%。在支出过程中,因工资额度有所调整,总工资支出略有增加;支出主要内容为:基本工资42.65万元,行政单位医疗3.05万元,公务员医疗补助2.66万元,其他社会保障缴费0.52万元,住房公积金5.22万元,其他行政事业单位医疗支出0.04万元,机关事业单位基本养老保险8.71万元。
(二)商品和服务支出11.47万元,完成年初预算的157%。主要原因是2018年度我站人员增加。主要支出内容为:办公费1.07万元,手续费0.002万元,水费0.016万元,电费0.42万元,邮电费0.24万元,差旅费0.8万元,维修费0.06万元,会议费0.16万元,培训费0.18万元,工会费0.87万元,福利费0.29万元,其他交通费用5.4万元,其他商品和服务费1.97万元。
(三)对个人和家庭的补助支出0.15万元,完成年初预算的150%,原因是2018年按有关文件给本站职工申请年度考核优秀等次奖金,与财局申请调剂资金支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
qq扫码领红包图片水果生产技术指导站无政府性基金收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。我单位近几年均无因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出11.47万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加3.44万元,增长42.8%。主要原因是:1、2018年我站有新增人员2、第一书记支出的其他交通费。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购服务支出0.69万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年,我站未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指qq扫码领红包图片本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。